10月12日上午,集團公司組織召開內部審計工作情況通報會,會議由總會計師陳世安主持,公司黨委書記、董事長陳少林,黨委副書記、總經理任波,紀委書記盧宏麗,審計委員會成員以及各子(分)公司相關部門主要負責人參會。
會議就2021年下半年財務收支和預算執行、貫徹執行中央八項規定精神、制度執行情況以及涉水領域腐敗問題專項審計調查的審計情況以及內審工作中發現的問題進行了通報。
會議指出,此次審計工作是集團公司董事會履職盡責的充分體現,審計工作扎實深入、成效顯著。發現的問題較往年呈現出問題由大變小、由多變少的特點,充分說明集團公司各項工作流程趨于完善,內控管理愈發健全,整體情況良好。下一步,各子(分)公司、各部門要充分提高政治站位,強化審計監督作用,建立長效機制,全面落實審計整改;要加強人才建設,提高審計質量水平,讓內部審計真正發揮“保駕護航”的作用。
會議強調,要正確認識此次審計發現的問題,吸取經驗教訓,強化責任、明確時限,采取過硬措施切實抓好問題整改。同時要進行深入剖析,切實加強企業管理,全方位防范風險,提升治理能力,確保企業穩健運行。