安康水務集團組織召開內部審計項目進點會

2024-05-17 08:23

  為進一步提升內部審計效能,增強企業風險防范能力。5月15日至17日,集團公司審計組在部分子(分)公司召開內部審計項目進點會,集團公司黨委委員、紀委書記、審計委員會副主任盧宏麗主持會議并講話。子(分)公司中層以上、部分職工代表及全體審計組成員參加會議。

   會上,審計組宣讀了審計通知書,介紹了本次審計實施方案,并對審計的目標、對象和范圍、內容和重點等方面進行了詳細解讀,被審計公司作表態發言。會后參會人員填寫問卷調查,并與部分人員開展談心談話。

會議要求,加強內部審計監督是深化國有企業改革、提升經營管理和做好“清廉水務”建設的客觀要求。各公司、各部門要深刻認識審計的重要性、必要性,積極主動配合審計工作,做到正常生產經營和接受審計監督“兩不誤、兩促進”,推動集團公司健康、穩定、可持續發展。

會議強調,一要統一思想,高度重視。樹立“一盤棋”思想,精準聚焦、靶向發力,把本次審計作為查漏補缺、改進工作方法、提升管理水平和“治已病、防未病”的一次機會,推動企業高質量發展。二要精心組織,扎實開展。各審計組要統籌安排審計質量和進度,嚴格落實審計實施方案和審計“四嚴禁”工作要求和審計“八不準”工作紀律。三要務求實效,確保質量。各公司“一把手”要組織好本單位審計配合工作,確保審計工作按時按質完成。要強化審計成果運用,將審計揭示問題“上半篇文章”與審計整改“下半篇文章”一體推進,全面真實反映情況,力求評價更客觀、定性更精準、建議更管用,切實發揮審計監督在建立健全公司內部控制和風險防控機制的作用,實現集團公司資產保值增值和高質量發展。